今年是亚马逊在税务上的动作一直都不断,在3月份的时候公布对来自内布拉斯加州(NE)和哥伦比亚特区(DC)这两个州收集消费税和使用税。而在最近,因为更多州政府已经完成了对电商征税法案的修改,所以亚马逊再次公布,需要为这些州政府收集并上缴消费和使用税。小编也借此机会汇总了目前美国各个州在上的缴税情况以及名单大全。
这次的征税阵容相当庞大,直接就涉及到了7个新的州,分别为
阿肯色州(AR)
印第安纳州(IN)
肯塔基州(KY)
新墨西哥州(NM)
罗德岛州(RI)
弗吉尼亚州(VA)
西弗吉尼亚州(WV)
怀俄明州(WY)
这些州的税要怎么征?我们卖家需要注意什么呢?下面我详细和大家说说。
1.销售和使用税
这个销售和使用税大家应该都不陌生,作为为数不多的几个美国站的税种,销售税虽然是面向消费者征收的费用,但是实际上卖家也都会承担部分(甚至全部)。
其实在线下的商品销售当中是完全避不开销售税的,现在亚马逊频繁更新有新的州要求征收销售税,是因为各个州的法律对于电商征税的规定还没有完善的缘故。
为了将电商这块肥肉纳入征税的范畴,州政府一般会根据下面这三种情况来制定新的税法。
1、Click-through Nexus
比如我雇佣了该州的某个网站或者机构帮我引流宣传,并且销售给了这个州的顾客,这样就构成了关联。这些销售订单都需要交税。
2、Virtual and Economic Nexus
也就是大家熟知的远程销售额关联,向该州销售超过了规定的金额或是单量门槛,就需要交纳销售税。
3、Dropship Nexus
从该州的批发商处采购商品并由他们代为发货,同样也是构成关联,需要缴税。
我们可能涉及的情况就是属于第二种远程销售关联,就是说只要在征收电商销售税的这个州累计销售额超过一定数值,就需要缴纳销售税。
2.我们卖家需要注意什么?
之前,更新了税法要求向亚马逊卖家征税的州并不算多,可能很多时候卖家也就忽略了这个税种的存在。
但是在不断有新的州加入征税行列之后,现在已有23个州正在向亚马逊卖家征收销售税。下面给大家放一下详细的表单。
征收税款的方式是自动的,当亚马逊监测到你在某个应税州的销售达到了该州的门槛,就会自动计算税款并统一收集上缴给州政府。
当你在订单详情或是交易详情中看到征税模式为“商城服务商”并且征税负责方是“亚马逊”的时候,就代表这一订单被亚马逊自动扣缴了销售税。
这个计算和收缴税费是亚马逊强制自动进行的,这也就带来一个问题,如果卖家已经在应税州有有其他链接,已经通过税务顾问在这一州缴纳过销售税了,亚马逊这个强制扣税的操作就会导致卖家再交一次税。
针对这种情况,卖家也不能取消亚马逊的强制自动扣税,需要和当地州政府的相关部门协调,将重复缴纳的税金退还。
总结一下,这个销售税是不可避免的,计算和扣缴都是亚马逊自动进行的,也不能因为税务问题就拒绝向某个州的消费者出售。
而且征收销售税是一个不可逆的大趋势,根据美国相关政府机构的发言表示,预计2020年左右全美所有的州都会建立起完善的电商销售税法。
(来源:跨境者商学院)